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中心顺利完成财务管理专项治理自查工作

发布人:系统管理员  发布日期:2020-08-28  点击:


8月,中心对2018年1月至2020年5月财务管理情况开展自查,自查内容包括费用报销、资金管理、资产管理、内控建设等4方面。

自查发现中心在财务管理上严格按照规章制度执行,无重大违规违纪行为,但在费用报销和内控建设方面有待进一步规范,经逐项分析,把问题分解落实到相关责任部门及责任人,计划在10月前整改到位。

通过本次自查,部门成员发现了工作中的不足,同时加深了对相关财务制度的理解,为下一步规范中心财务管理打下了基础。